2024年第03号(总第501号)
根据《中华人民共和国审计法》规定,2024年2月至4月,上海市审计局对上海市人民政府合作交流办公室(以下简称市政府合作交流办)2023年度预算执行和决算草案情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况和审计评价
市政府合作交流办是市级预算主管单位。2023年部门预算单位包括市政府合作交流办机关本部和5家市政府驻外办事处。市财政局批复市政府合作交流办2023年度部门财政支出预算总额7492.62万元,调整后支出预算总额8134.49万元。市政府合作交流办2023年实际收到财政拨款7060.74万元。
审计结果表明,市政府合作交流办预算编制、会计核算和决算报表编制基本遵守了有关财经法律法规,预算执行基本规范,提供的决算报表基本真实地反映了市政府合作交流办2023年度预算执行情况。同时,市政府合作交流办制订了一系列内部管理制度,财务和预算管理不断完善。但审计中也发现一些问题。
二、审计发现的主要问题
(一)个别项目未实施但未及时进行预算调整。
(二)3个采用单一来源方式采购的项目不符合规定的采购条件,采购方式不规范。
三、审计处理情况及意见
对上述问题,市审计局已依法出具了审计报告,要求市政府合作交流办及时纠正和督促整改。对个别项目未实施但未及时进行预算调整的问题,要求及时预算调整,提高财政资金使用效率;对部分项目政府采购方式不规范的问题,要求按照政府采购相关法规,规范采购行为。
具体整改结果由市政府合作交流办向社会公告。
主办单位:上海市审计局
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