为深入贯彻落实党的二十届三中全会和十二届市委五次全会精神,更好推进市属国有企业总审计师制度落实和内部审计集中管理,持续深化对国有企业内部审计工作的指导监督,近日,市审计局召开国有企业总审计师座谈会。市审计局党组成员、副局长吴晓玲主持会议并讲话,12家市属国有企业总审计师以及市审计局相关处室主要负责人参加座谈。
会上,市审计局相关处室负责人分别介绍了近年来审计机关对国有企业内部审计开展指导监督的具体情况,以及国有企业审计发现的主要风险点和薄弱环节。各企业总审计师结合总审计师制度以及内部审计集中管理制度的落实推进情况,介绍了本单位开展内部审计工作的经验做法。双方围绕健全完善内部审计体制机制、持续提升内部审计人员履职能力等方面进行深入交流。
吴晓玲副局长充分肯定参会企业近几年内部审计工作取得的成效。她指出,总审计师制度和内部审计集中管理是深化国资国企改革、完善管理监督体制机制的“关键一招”。总审计师要提高政治站位,从服务国有企业高质量发展的大局谋划,重构内部审计工作格局;要通过有力有效的“审计作为”实现内部审计监督的“审计地位”,把握好内部审计发展的关键机遇期,健全完善监督管理体系和工作机制,不断提升内部审计全流程规范化建设,建强队伍、聚焦重点、紧盯风险,充分发挥内部审计“离得近、看得清”的先天优势。审计机关要加强指导监督,不断创新方式方法,通过“以审代训、以干代训”等方式,为国家审计和内部审计之间的双向沟通“搭好桥、架好线”。